In diesem Artikel erfährst du, wie du Steuern einrichtest in deinem CloudCart Shop.


In diesem Abschnitt:


Um VAT (Umsatzsteuer) von einigen Kunden zu erheben und von anderen nicht, musst du einen globalen und lokalen VAT-Satz in deinem CloudCart-Shop einrichten. Das bedeutet, dass alle Kunden, unabhängig davon, wo sie sich befinden, den VAT-Satz im Warenkorb oder beim Checkout sehen.


Wenn ein Kunde jedoch bei der Bestellung eine ausländische VAT-Nummer (zum Beispiel eine ungarische) eingibt, wird CloudCart versuchen, diese Nummer zu validieren. Wenn sie gültig ist, wird der VAT-Satz automatisch vom Gesamtbetrag der Bestellung entfernt. Das System weiß, welche Länder zur Europäischen Union gehören. Der Dienst, den wir verwenden, ist https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ - VIES.


Bitte beachte, dass selbst wenn der Kunde eine lokale Lieferadresse eingegeben hat, aber eine ausländische VAT-Nummer in seinen Rechnungsdaten angegeben hat, der VAT-Satz für die Produkte in dieser Bestellung beim Checkout entfernt wird, unabhängig davon, dass die Waren an einen Empfänger in deinem Land geliefert werden.  

 Das System entfernt VAT nur auf Grundlage der Rechnungsadresse, die in den Rechnungsdaten eingegeben wurde. Sie wird NICHT entfernt, nur basierend auf der Lieferadresse.  

Beispiel: Wenn ein Kunde eine ausländische Adresse im Feld für die Lieferadresse eingibt, aber keine gültige VAT-Nummer und eine ausländische Adresse in den Rechnungsdaten eingibt, wird das System die VAT nicht entfernen.


Lass uns zu den Einstellungen wechseln!

Steuern einrichten

1. Melde dich in deinem Admin-Panel an, gehe zu Einstellungen > Steuern und klicke auf die Schaltfläche Steuer hinzufügen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Diese Schaltfläche ermöglicht es dir, eine globale  oder lokale Steuer  für eine bestimmte Region hinzuzufügen. 


Bitte beachte, wenn du keine globale Steuer hinzugefügt hast und zuerst eine lokale Steuer hinzufügst, wird die globale Steuer automatisch zur Steuermannliste hinzugefügt.

2. In dem sich öffnenden Fenster gib einen Namen (lokale VAT, globale VAT-Rate etc.) und eine Beschreibung der Steuer, die du hinzufügst, in die entsprechenden Felder ein. Diese Informationen werden für deine Kunden sichtbar sein.

3. Im Abschnitt "Satz" stelle den Prozentsatz der Steuer ein.

4. Im Abschnitt "Preise inklusive Steuern" solltest du berücksichtigen, ob dein Shop in der Europäischen Union tätig ist und ob du an Unternehmen (B2B) oder Endkunden verkaufst.

  • Wenn du die Schaltfläche aktiviert hast, bedeutet das, dass alle Preise, die ein Kunde im Frontend sieht, inklusive VAT sind. 
  • Wenn die Option deaktiviert ist, werden die Preise, die die Kunden im Frontend sehen, ohne VAT angezeigt. Die VAT wird zu den Produktpreisen hinzugefügt, wenn ein Kunde den letzten Schritt zur Abschluss seiner Bestellung im Shop erreicht, beim Checkout.

Wenn du ausschließlich Waren an Unternehmen verkaufst, musst du keine VAT auf deinen Verkäufen erheben. Aber wenn du an sowohl Unternehmen (B2B) als auch Endkunden verkaufst, musst du VAT hinzufügen.  

Der wichtigste Unterschied bei der VAT-Berechnung und der Rechnungserstellung ist, ob dein Unternehmen für VAT registriert ist oder nicht. Nach der Änderung der VAT-Regeln ab dem 1. Juli 2021 wurden die bestehenden Schwellenwerte für den Fernverkauf von Waren innerhalb der EU abgeschafft und durch einen neuen Schwellenwert für die gesamte EU von 10.000 EUR ersetzt. Unterhalb dieser Grenze von 10.000 EUR können Fernverkäufe von Waren innerhalb der EU weiterhin der VAT im Mitgliedstaat unterliegen, in dem die steuerpflichtige Person ansässig ist.


5. Im Abschnitt "Steuerregionen" legst du fest, ob die Steuer global oder lokal  aus der ON/OFF-Taste sein wird. Wenn du die Schaltfläche deaktivierst und die Steuer für eine bestimmte Region gilt, kannst du aus dem Dropdown-Menü die gewünschte Region auswählen . Wenn du die Steuer für eine bestimmte Region gewählt hast, kannst du die Option "One Stop Shop" aktivieren. Mit dieser aktivierten Option wird VAT für juristische Personen erhoben.


Wenn du die Region, die du auswählen möchtest, nicht siehst, musst du zuerst eine Geo-Zonen im Einstellungsbereich erstellen.


6. "Gründe für den Verzicht auf die Erhebung von VAT" - In diesem Feld musst du einen Text hinzufügen, der beschreibt, warum du keine VAT erhebst. Zum Beispiel, wenn du nur an andere Unternehmen außerhalb deines eigenen Landes verkaufst, bist du nicht verpflichtet, VAT zu erheben. 

7. In den letzten Abschnitten "Ausnahmen nach Regionen" und "Ausnahmen nach Kategorien" kannst du die Steuersätze überschreiben, indem du auf Überschreibung hinzufügen klickst. 

Zusätzlich zur Kategorie ist es möglich, eine Region auszuwählen, die zur weiteren Definition der Ausnahme dient. Wenn ein Produkt zu dieser Kategorie (und Region) gehört, wird die Ausnahme u a von dem gar nicht erhobenen Steuersatz darauf angewendet. Wenn zwei Produkte aus verschiedenen Kategorien in den Warenkorb gelegt werden, sind die beiden angewendeten Steuersätze sichtbar. Wenn für die ausgewählten Produkte ein gemeinsamer Rabatt gibt, wird er separat für jedes Produkt berechnet und der entsprechende Steuersatz wird auf das Ergebnis angewendet. 


In einigen Fällen hängt der VAT-Satz von der Art der Waren ab, die du verkaufst. Die Steuer, die du anwendest, kann entsprechend der Produktkategorie festgelegt werden. Es ist möglich, eine niedrigere/höhere Steuer als die Standardsteuer anzuwenden, die nur für eine oder mehrere Kategorien gilt.

Ein Beispiel für einen solchen Fall ist die reduzierte Steuer auf alle Waren in der Kategorie "Bücher", die in den meisten Ländern einen niedrigeren VAT-Satz haben. Du kannst die VAT-Sätze für die verschiedenen Produktkategorien, die in jedem Land anwendbar sind, hier* überprüfen.  *Es kann Änderungen oder Senkungen des VAT-Satzes für einige Produkte geben, die in diesem Dokument in verschiedenen Ländern erwähnt werden, aufgrund von COVID-19.
Überprüfe immer bei einer lokalen Steuerbehörde, um sicherzustellen, dass du deine Kunden mit den richtigen Steuersätzen belastest.

Nur in einem Land verkaufen

Wenn du nur in einem Land verkaufen möchtest, musst du die automatisch generierte globale Steuer entfernen und nur die lokale Steuer speichern, sowie das Land spezifizieren, in dem du in den Einstellungen jeder von dir verwendeten Liefermethode verkaufst.


Das kann unter Einstellungen > Versand, wähle die Versandmethode/n und aus dem Abschnitt Versandregionen wähle das Land, in dem du verkaufst, aus dem Dropdown-Menü erfolgen. Wenn du es nicht siehst, füge es aus Geo-Zonen im Hauptmenü hinzu. 




Steuereinstellungen konfigurieren

In deinem CloudCart-Shop hast du die Möglichkeit, zusätzliche Steuern zu erstellen, die zum Gesamtwert der Bestellung (Verpackungssteuer, Tütensteuer usw.) hinzugefügt werden.

Die hinzugefügten Gebühren unterliegen keinen VAT-Region-Befreiungen, wenn du sie erstellt hast. Alle Gebühren unterliegen immer der fälligen VAT.


1. Um eine bestimmte Art von Gebühr zu erstellen, melde dich in deinem Admin-Panel an, wähle aus dem Menü Einstellungen > Steuern und Gebühren. Drücke in der oberen rechten Ecke des Bildschirms die Schaltfläche "Gebühr hinzufügen" an. 

2. In dem sich öffnenden Fenster füllst du den Namen und die Beschreibung der Gebühr aus, die du erstellst. Wähle ob es sich um einen Prozentsatz oder einen Betrag handelt, sowie ihren Wert aus. Jede Art von Gebühr kann für eine bestimmte Region definiert oder global angewendet werden.

Du kannst drei Arten von Gebühren festlegen - "Steuerregionen", "Zahlungsmethoden-Gebühr" und "Versandmethoden-Gebühr".

Obwohl wir dir gerne helfen, die richtigen Steuereinstellungen für deinen Online-Shop vorzunehmen, was deine tatsächlichen Steuern und Verpflichtungen betrifft, und sicherzustellen, dass du deine Kunden korrekt mit den Verkaufssteuersätzen belastest und deine Steuern ordnungsgemäß zahlst, konsultiere dich bitte immer mit einer lokalen Steuerbehörde oder Steuerberater.